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紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司2016年部門預算情況說明

日期:2016-03-17來源:瀏覽次數:4599 次
一、概況
(一)主要職能

   政府項目建設管理中心現與城投集團合署辦公,為科級事業(yè)單位,下屬正股級自收自支事業(yè)單位1家,為柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。城投集團“二室五部”分別為辦公室、總師室、財務融資部、監(jiān)督審計部、工程綜合部、工程部、資產管理部

   主要承擔8項工作職責:

   (1)受區(qū)國資辦委托,經營管理授權范圍內的國有資產;依法對所屬全資公司、參股公司行使出資人的權利并承擔義務。

   (2)負責城市建設資金的融入、投入和償還,實現資金集中運營,吸引境內外資金參與城市建設。

   (3)負責政府指令性計劃中的城市基礎設施、公益性項目的投資、開發(fā)、建設;負責城市綜合開發(fā);承擔政府保障性住房建設任務;參與重大公建項目及城市綜合體的建設管理工作

   (4) 負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

   (5)承擔區(qū)政府確定的搬遷企業(yè)補償資金融通和相關企業(yè)地塊的前期開發(fā)工作。

   (6)盤活經營自有房屋、土地等存量資產;參與經營市政基礎設施的冠名權、城市空間廣告發(fā)布權等無形資產。

   (7) 按照國家有關產業(yè)政策和投資導向,以投資、控股、參股、并購等多種方式開展資本經營;統(tǒng)籌經營性項目、土地及相關物業(yè)的投資、開發(fā)和資產管理。

   (8)負責區(qū)政府授權地塊的一級開發(fā),做好區(qū)政府授權地塊或區(qū)土地儲備中心委托地塊收儲有關工作。

(二)部門預算單位構成

    從預算單位構成看,區(qū)城投集團部門預算包括:區(qū)政府項目建設管理中心及區(qū)中心城綜合服務中心2家單位。


二、區(qū)城投集團2家部門預算單位2016年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
         城投集團2家部門預算單位2016年收入預算1069.47萬元,其中:財政撥款1069.47萬元,占100%。
(二)支出預算總體安排情況
         城投集團2家部門預算單位2016年支出預算為1069.47萬元。
         1.按支出功能分類,包括:工程建設管理749.66萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出248.83萬元,住房公積金70.98萬元。
         2.按支出用途分類:包括:工資福利支出989.94萬元,商品和服務支出79.53萬元。
(三)財政撥款支出情況
          2016年城投集團2家單位的部門預算中,財政撥款用于以下方面:
          1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項)安排749.66萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、日常公用等方面的基本支出。
          2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)248.83萬元,主要用于區(qū)中心城綜合服務中心工資福利、日常公用等方面的基本支出。
          3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)70.98萬元,主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
(四)2016年財政撥款“三公”經費預算情況
          1、因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。根據區(qū)外僑辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
          2、公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,2016年安排公務接待費預算7萬元,比上年預算數減少42%,增減變化的主要原因是:為進一步貫徹中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”精神,本著勤儉節(jié)約的原則,盡力壓縮公務接待費用。
          3、公務用車購置及運行費
               公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。目前,區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及直屬1家事業(yè)單位共有公務用車4輛,本年計劃無新增車輛。2016年安排公務用車購置及運行費預算12萬元,與上年預算數持平。屆時將根據區(qū)級機關公務用車制度改革實施意見進行調整。 


三、名詞解釋

       1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
       2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
       3.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項):反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
       4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
       5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

紹興市柯橋區(qū)建設集團有限公司2016年部門預算情況說明

日期:2016-03-17來源:瀏覽次數:4599次
一、概況
(一)主要職能

   政府項目建設管理中心現與城投集團合署辦公,為科級事業(yè)單位,下屬正股級自收自支事業(yè)單位1家,為柯橋區(qū)柯橋中心城綜合服務中心。城投集團“二室五部”分別為辦公室、總師室、財務融資部、監(jiān)督審計部、工程綜合部、工程部、資產管理部

   主要承擔8項工作職責:

   (1)受區(qū)國資辦委托,經營管理授權范圍內的國有資產;依法對所屬全資公司、參股公司行使出資人的權利并承擔義務。

   (2)負責城市建設資金的融入、投入和償還,實現資金集中運營,吸引境內外資金參與城市建設。

   (3)負責政府指令性計劃中的城市基礎設施、公益性項目的投資、開發(fā)、建設;負責城市綜合開發(fā);承擔政府保障性住房建設任務;參與重大公建項目及城市綜合體的建設管理工作

   (4) 負責總投資額在100萬元以上(含100萬元)的非經營性基本建設投資項目【鎮(zhèn)(街道)及區(qū)屬國有投資公司投資建設項目和水利項目除外】及政府指定的其他政府投資項目的建設與管理。

   (5)承擔區(qū)政府確定的搬遷企業(yè)補償資金融通和相關企業(yè)地塊的前期開發(fā)工作。

   (6)盤活經營自有房屋、土地等存量資產;參與經營市政基礎設施的冠名權、城市空間廣告發(fā)布權等無形資產。

   (7) 按照國家有關產業(yè)政策和投資導向,以投資、控股、參股、并購等多種方式開展資本經營;統(tǒng)籌經營性項目、土地及相關物業(yè)的投資、開發(fā)和資產管理。

   (8)負責區(qū)政府授權地塊的一級開發(fā),做好區(qū)政府授權地塊或區(qū)土地儲備中心委托地塊收儲有關工作。

(二)部門預算單位構成

    從預算單位構成看,區(qū)城投集團部門預算包括:區(qū)政府項目建設管理中心及區(qū)中心城綜合服務中心2家單位。


二、區(qū)城投集團2家部門預算單位2016年部門預算安排情況說明
(一)收入預算總體安排情況
         城投集團2家部門預算單位2016年收入預算1069.47萬元,其中:財政撥款1069.47萬元,占100%。
(二)支出預算總體安排情況
         城投集團2家部門預算單位2016年支出預算為1069.47萬元。
         1.按支出功能分類,包括:工程建設管理749.66萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出248.83萬元,住房公積金70.98萬元。
         2.按支出用途分類:包括:工資福利支出989.94萬元,商品和服務支出79.53萬元。
(三)財政撥款支出情況
          2016年城投集團2家單位的部門預算中,財政撥款用于以下方面:
          1.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項)安排749.66萬元,主要用于區(qū)政府項目建設管理中心事業(yè)及編外人員工資福利、物業(yè)管理、日常公用等方面的基本支出。
          2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)248.83萬元,主要用于區(qū)中心城綜合服務中心工資福利、日常公用等方面的基本支出。
          3.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)70.98萬元,主要用于按規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
(四)2016年財政撥款“三公”經費預算情況
          1、因公出國(境)費指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。根據區(qū)外僑辦安排的因公出國(境)計劃和實際工作需要,將臨時追加安排。上年預算安排0萬元。
          2、公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出,2016年安排公務接待費預算7萬元,比上年預算數減少42%,增減變化的主要原因是:為進一步貫徹中央“八項規(guī)定”、“六項禁令”精神,本著勤儉節(jié)約的原則,盡力壓縮公務接待費用。
          3、公務用車購置及運行費
               公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出。目前,區(qū)政府投資項目建設管理中心本級及直屬1家事業(yè)單位共有公務用車4輛,本年計劃無新增車輛。2016年安排公務用車購置及運行費預算12萬元,與上年預算數持平。屆時將根據區(qū)級機關公務用車制度改革實施意見進行調整。 


三、名詞解釋

       1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
       2.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發(fā)生的支出,包括人員支出和日常公用支出。
       3.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)工程建設管理(項):反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
       4.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(類)行政運行(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項):反映除上述項目以外其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務方面的支出。
       5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
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